職位描述:
1、完善公司的審計監察管理體系,促使公司內部審計管理科學化,制度化。
2、對公司的投資行為提出專業,可行的建議,
3、規范審計流程,保障公司財產安全。保證各項經營活動的正常開展。
4、根據審計結果提出切實可行的工作建議,為上級的決策提供依據。
5、評價被審計的對象和計劃,預算,決策,實施方案是否先進可行,經濟活動是否按既定的決算程序和目標進行,經濟效益的好壞按既定的決算程序和目標進行,經濟效益的好壞一級內部控制制度,是否健全和有效等,從而有針對性的提出意見和建議,cu進企業改善經營管理,提高經濟效益。
6、對應收賬款的清理進行監督,降低進攻風險,盤點共固定資產,保證公司財產安全。

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